Услуги

Услуги

Спецпроекты

Мероприятия

Пресс-служба Подписаться на рассылку Связаться с нами Офисы

Выбор языка

Выбор локации

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями их обработки. Запретить сохранение файлов cookie вы можете в настройках своего браузера.
Смотреть все мероприятия

Серия вебинаров «НДС-навигатор»

Серия вебинаров Б1

14.05.2026

Онлайн, платформа МТС Линк

Предварительная регистрация обязательна!

Поделиться

Законодательство в сфере НДС продолжает меняться, создавая новые вызовы для бизнеса. Цикл вебинаров «НДС-навигатор», который поможет оставаться в курсе всех событий и позволит избежать сложностей.

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Тема следующего вебинара уточняется.

ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦИКЛА

Возмещение НДС: пошаговый разбор процесса, частые ловушки и полезные сервисы Б1

23 апреля, 11:00 − 12:10 (по московскому времени)

Заявляют НДС к возмещению сотни компаний, но десятки получают отказы и теряют миллионы на одних и тех же ошибках. Как не попасть в их число и получить возмещения НДС в разумные сроки? На вебинаре разберем реальную статистику ФНС, типичные ловушки из практики и покажем, где бизнесу нужна поддержка экспертов Б1.

Программа вебинара: 

  • Статистика по сбору НДС
  • Возмещение НДС: процесс и сроки
  • Топ ошибок налогоплательщиков и наблюдения из бизнес – практики
  • Чем может помочь Б1
  • Сессия Вопрос – Ответ

НДС для «УСНщиков» в 2026 году: последствия снижения порога и разбор методических рекомендаций ФНС России

26 февраля, 11:00 − 12:30 (по московскому времени)

С 1 января 2026 года для организаций и ИП на УСН снижен порог доходов, при превышении которого возникает обязанность по исчислению и уплате НДС, – с 60 млн до 20 млн рублей.

Данное изменение уже коснулось широкого круга компаний, включая представителей малого и среднего бизнеса. Учитывая последующее снижение порогового значения доходов до 15 млн руб., уже сейчас полезно оценивать прогнозируемые доходы за 2026 и последующие годы, принять обоснованное решение в пользу специальной (5% / 7%) / стандартной (22% / 10%) ставки НДС, а также детально проработать вопросы документооборота.

Программа вебинара:

  1. Кого коснутся новые правила и как определить момент возникновения обязанности по НДС
  2. Ставки НДС: разновидности, отличия, факторы, влияющие на выбор ставки НДС
  3. Переходные положения для УСНщиков: вычет НДС, восстановление НДС
  4. Длящиеся договоры: нюансы и рекомендации
  5. Анализ альтернатив: какой режим налогообложения рассмотреть помимо УСН
  6. О чем УСНщикам необходимо задуматься уже сейчас

Ставка НДС 10%: планируемые изменения и примеры из практики

5 марта, 11:00 − 12:30 (по московскому времени)

Пониженная ставка НДС 10% только кажется простой налоговой преференцией: на практике ее применение неизбежно связано со сложностями и пристальным вниманием со стороны налоговых органов. Для применения ставки НДС 10% необходимо соблюдение ряда условий, которые следуют из Налогового кодекса РФ, отдельных Постановлений Правительства РФ, а также из сложившейся правоприменительной практики. При этом тонкая грань в части подтверждения правомерности применения указанной ставки размыта.

На втором вебинаре цикла эксперты по косвенному налогообложению поделились актуальными новостями и особенностями применения пониженной ставки НДС.

Программа вебинара:

  1. Актуальные и планируемые изменения в области налогового законодательства:
    • Обзор законопроекта, вносящего изменения в условия применения ставки НДС 10% при реализации детских товаров
    • Регистрационные удостоверения в фарме: ЕАЭС vs РФ – при каких условиях можно применять ставку НДС 10%
  2. Нюансы подтверждения льготной ставки НДС по группам товаров:
    • Условия для применения ставки НДС 10% в зависимости от типа продукции (продовольственные товары, детские товары, медицинские товары, печатная продукция)
    • Комбинированные товары: возможно ли применение ставки НДС 10%
    • Импорт vs реализация: что делать, если ставки НДС не совпали

Доначисленный импортный НДС: проблематика вычета и восстановления налога

26 марта, 11:00 − 12:10 (по московскому времени)

Мы продолжаем наблюдать, как таможенные органы активно проводят проверки, в том числе, корректности определения таможенной стоимости товаров. Большинство таких проверок заканчивается доначислением таможенных платежей, включая импортного НДС.

Казалось бы, что ситуация штатная: таможня доначислила, а компания доплатила НДС и далее может принять его к вычету. Но самое сложное начинается как раз после этой доплаты перед бизнесом встаёт вопрос правомерности декларирования вычета / возмещения доначисленного импортного НДС. Более того, впоследствии может возникнуть необходимость восстановления ранее принятых к вычету сумм НДС.

Специалисты по косвенному налогообложению глубоко и всесторонне обсудили данную проблематику, поделились своими практическими наблюдениями и опытом реализации проектов по возмещению импортного НДС.

Программа вебинара:

  1. Статистика по сбору НДС
  2. Вычет доначисленного импортного НДС: подводные камни и скрытые возможности
  3. Восстановление ранее принятого к вычету доначисленного импортного НДС: когда нужно восстановить
  4. Сессия вопросов и ответов

СПОТ: возможности и риски нового инструмента контроля ввоза товаров из стран ЕАЭС

9 апреля, 11:00 − 12:30 (по московскому времени)

Законодатель не останавливается в поисках новых источников пополнения бюджета РФ. Внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) направлено на исключение возможности уклонения от уплаты косвенных налогов в бюджет РФ, а также на обеспечение законности оборота ввозимых в РФ товаров ЕАЭС.

Перед бизнесом встает новая задача – разобраться во всех нюансах, связанных с введением СПОТ, наладить внутренние процессы для того, чтобы вовремя подготовиться, в том числе с точки зрения выпуска необходимых документов и внесения обеспечительного платежа. Ошибки в заполнении необходимых документов, задержки с внесением обеспечительного платежа могут сорвать сроки поставки товаров из стран ЕАЭС и тем самым привести к негативным последствиям для бизнеса.

Программа вебинара:

  1. СПОТ: зачем и для кого?
  2. Статистические ожидания от введения СПОТ
  3. Обеспечительный платеж и ДоПП – когда платить обеспечительный платеж и как заполнять ДоПП
  4. Особенности контроля ввоза товаров ЕАЭС таможенными органами в рамках СПОТ
  5. СПОТ: исключения
  6. Потенциальные таможенные риски применения СПОТ
  7. Вопросы, требующие внимание бизнеса
  8. Сессия вопросов и ответов

СПИКЕРЫ

Вадим Ильин

Вадим Ильин

Партнер Б1

Руководитель группы по оказанию услуг в области косвенного налогообложения и таможенного регулирования, департамент налогов, права и сопровождения бизнеса

Связаться

Юлия Колесникова

Юлия Колесникова

Директор Б1

Группа по оказанию услуг в области косвенного налогообложения, департамент налогов, права и сопровождения бизнеса

Связаться

Алена Бодрова

Алена Бодрова

Старший менеджер Б1

Группа по оказанию услуг в области косвенного налогообложения, департамент налогов, права и сопровождения бизнеса

Связаться

Виктория Орлова

Виктория Орлова

Менеджер Б1

Группа по оказанию услуг в области косвенного налогообложения, департамент налогов, права и сопровождения бизнеса

Связаться

Кристина Науменко

Кристина Науменко

Менеджер Б1

Группа по оказанию услуг в области косвенного налогообложения и таможенного регулирования, департамент налогов, права и сопровождения бизнеса

Связаться

Контакты:  tl_events@b1.ru

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте.